Добрый день! Организация на ОСНО.1С 8.2.Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7) Документом Требование--накладная списываю картридж для принтера.Проводки по НДС отсутствуют. Поступление было с НДС. Как отразить списание НДС в данном случае?
Comments
Посмотрите, какие проводки по НДС были сформированы документом поступления этого картриджа, и поймете, куда и как списывается НДС.
Списание (?) НДС нужно оформить записью книги покупок
Добрый день! НДС уже был зачтен при приобретении картриджа (посмотрите проводки, там есть Дт 19 Кт 60, Дт 68 Кт 19), а требованием-накладной вы списываете его себестоимость на расходы.
Цитата: Добрый день! НДС уже был зачтен при приобретении картриджа (посмотрите проводки, там есть Дт 19 Кт 60, Дт 68 Кт 19), а требованием-накладной вы списываете его себестоимость на расходы.
Перефразирую вопрос.речь идет тогда о восстановлении НДС, раз мы товар списываем на 44счет(торговая организация) Д44К10, получается , что должны восстановить НДС по этой покупке, т.к. получили вычет.Главный вопрос-каким документов в 1С это делать?
Господи, что сегодня за день? Приняли НДС к вычету по этой покупке, зачем его теперь восстанавливать то?
Цитата:Цитата: Добрый день! НДС уже был зачтен при приобретении картриджа (посмотрите проводки, там есть Дт 19 Кт 60, Дт 68 Кт 19), а требованием-накладной вы списываете его себестоимость на расходы.Перефразирую вопрос.речь идет тогда о восстановлении НДС, раз мы товар списываем на 44счет(торговая организация) Д44К10, получается , что должны восстановить НДС по этой покупке, т.к. получили вычет.Главный вопрос-каким документов в 1С это делать?
Вы списываете не товар, а материал - картридж на затраты, включаемые в вашу себестоимость продаж, которая является частью добавленной стоимости и на которую вы потом при реализации своей продукции или товара начислите НДС к уплате в бюджет! Вот как то так, хоть и замудрено!
Цитата:Цитата:Цитата: Добрый день! НДС уже был зачтен при приобретении картриджа (посмотрите проводки, там есть Дт 19 Кт 60, Дт 68 Кт 19), а требованием-накладной вы списываете его себестоимость на расходы.Перефразирую вопрос.речь идет тогда о восстановлении НДС, раз мы товар списываем на 44счет(торговая организация) Д44К10, получается , что должны восстановить НДС по этой покупке, т.к. получили вычет.Главный вопрос-каким документов в 1С это делать?Вы списываете не товар, а материал - картридж на затраты, включаемые в вашу себестоимость продаж, которая является частью добавленной стоимости и на которую вы потом при реализации своей продукции или товара начислите НДС к уплате в бюджет!Вот как то так, хоть и замудрено!